內部控制與風險管理
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課程大綱
一、風險系統
1.1、案例分析:10分鐘造就德國史上最愚蠢的銀行
1.2、企業為什么需要風險管理
1.3 風險地圖模型
1.3.1環境風險——不可控風險
1.3.2流程風險——運營風險
1.3.3流程風險——財務/金融風險
1.3.4流程風險——授權風險
1.3.5流程風險——信息處理/技術風險
1.3.6流程風險——廉正風險
1.3.7決策信息風險——營運風降
1.3.8決策信息風險——財務風險
1.3.9決策信息風險——戰略決策信息風險
1.4風險識別方法
1.5風險應對策略
二、內控思維
2.1內控在管理中創造新價值
2.2營改增后,通過內控思維降低企業成本和風險
2.3高效實施內控七步法
三、舞弊風險防范
3.1 舞弊三角模型
3.1.1壓力
3.1.2機會(條件)
3.1.3借口
3.2 常見舞弊8大手段
3.3 職業舞弊的類型
3.4 舞弊案例
3.4.1防微杜漸,源頭要留意
3.4.2學以致用,自我檢查三、不要讓習慣成禍根
3.5 民營企業十大內控漏洞
3.5.1老板簽字”一支筆
3.5.2過度依賴業務人員…
3.5.3資產、商品、材料等存貨不做定期盤點
3.5.4采購環節,不要發票,不做完整記錄
3.5.5關鍵崗位不做強制輪換和帶薪休假制度。
3.5.6降低成本。
3.5.7會計出納一人擔當
3.5.8執行力差
3.5.9勝任力,
3.5.10財務人員數量少.
3.6 招投標過程中如何識別 “舞弊腐敗的紅燈信號”
四、業務循環內控
4.1 企業主要業務流程劃分
4.2 內控案例
4.2.1案例一
4.2.2案例二
4.2.3案例三
4.2.4案例四
4.3財務流程建設
4.3.1【工具】尋找問題流程
4.3.2生產型企業核心流程梳理
4.3.3生產流程設計舉例
4.3.4采購付款流程舉例
4.3.5某餐飲企業文字式流程圖
4.3.6簡單版流程
4.3.7流程圖
五、內控體系建設
5.1內控建設的8大絕招
5.1.1不相容職務分離
5.1.2授權審批
5.1.3預算控制
5.1.4運營分析
5.1.5流程表單控制
5.1.6績效考核
5.1.7現場查驗
5.1.8防舞弊機制
5.2財務內控制度體系
5.3企業內控體系的“落地”和持續推進
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