營改增后行業稅務籌劃與節稅技巧
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【課程大綱】:
引子(含案例)
第一章 稅收基礎知識“新常態”
一、稅收關系企業利益
二、企業納稅“義務”與“貽誤”
三、大陸稅負痛苦指數分析
四、企業被“逼”無奈與“逼”上梁山
第二章 合理避稅方法“一點通”
一、納稅人具有合理避稅權(含案例)
二、合理避稅的特點和目標
三、合理避稅的基本思路(含案例)
四、合理避稅的基本技術及籌劃空間(含案例)
第三章 “經營”決定合理避稅
一、企業無法合理節稅的根源(含案例)
二、企業老板對財務人員的認識誤區(含案例)
三、業務部門與財務部門協助(含案例)
四、規避稅務風險,財稅數據是關鍵(含案例)
第四章 企業整體稅收籌劃方案與案例分享
一、企業投資決策納稅籌劃方案與案例分享
二、企業經營決策納稅籌劃方案與案例分享
三、企業融資決策納稅籌劃方案與案例分享
四、企業再投資與結業決策納稅籌劃方案與案例分享
五、企業跨國經營納稅籌劃方案與案例分享
第五章 企業主要稅種籌劃方案與案例分享
一、企業增值稅納稅籌劃方案與案例分享
二、企業消費稅納稅籌劃方案與案例分享
三、企業進出口稅納稅籌劃方案與案例分享
四、企業房產稅納稅籌劃方案與案例分享
五、企業所得稅納稅籌劃方案與案例分享
第六章 稅務籌劃與反避稅
一、稅務局反避稅經典案例分享
二、稅務籌劃與合理避稅總結
總結:稅務籌劃與合理節稅
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