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內部審計程序與方法暨實施技巧

內部審計程序與方法暨實施技巧

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【課程大綱】:
引子(基本原理簡介)
第一節 企業內部審計的“真面目”
一、企業內部審計的內涵
二、企業內部審計的功能
三、公司內部審計的變遷
案例:某集團公司的內部審計功能定位

第二節 熟悉企業內部審計的業務規范
一、內部審計準則的作用
二、內部審計準則的含義
三、內部審計準則體系的框架結構
四、內部審計準則體系的特點
案例:某公司內部審計牽出假賬大案

第三節 如何做好內部審計的組織
一、內部審計機構設置揭示內在矛盾
二、審計委員會指導內部審計工作方向
三、執行企業內部審計工作的主體
案例:某公司內部審計失敗啟示

第四節 企業內部審計八項流程規范
一、企業內部審計流程的概述
二、企業內部審計對象的選擇
三、企業內部審計方案的策劃
四、企業內部控制評審與測試
五、企業內部審計證據的整理
六、企業內部審計報告的提供
七、后續審計工作的繼續進行
八、審計成果運用與創新工作
案例:某公司內部審計的成功經驗分享

第五節 如何掌握企業內部審計技術與方法
一、內部審計問題的解決與決策
二、內部審計數據的收集技術
三、企業內部審計的抽樣技術
四、內部審計工作底稿的規范
五、充分利用計算機審計技術
六、遵循內部審計的分析程序
案例:某銀行經營失敗案例

第六節 充分認識內部審計的主要形式
一、企業財務審計
二、企業經濟責任審計
三、企業管理審計
四、企業價值增值審計
案例:某集團公司價值增值型內部審計的特色

第七節 如何處理好內部審計中的人際關系
一、內部審計人際關系的重要性
二、內部審計人際關系的分析
三、良好人際關系的形成途徑
四、解決內部審計沖突的辦法
案例:某集團公司的內部審計關系處理
總結:正確把握內部審計重要
一、內部審計與管理層的關系
二、內部審計與治理層的關系
三、內部審計與其他部門的關系
案例:某公司經營失敗與內部審計失敗

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